Zasada i tryb działania Komisji Rewizyjnej
DO STATUTU GMINY SOŚNICOWICE
przyjętego Uchwałą Nr XXII/240 /2009
z dnia 09.06.2009
ZASADY i TRYB DZIAŁANIA
p=. * KOMISJI REWIZYJNEJ*
§1
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sośnicowicach zwana dalej Komisją została powołana na podstawie art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 z późn zmianami.)
§2Komisja Rewizyjna działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Sośnicowice i niniejszego Regulaminu.
§3Zadaniem Komisji jest kontrola działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
§4
1.Realizując zadania określone w §3 Komisja bada pod względem legalności, gospodarności,
celowości i rzetelności działalność gminy, a szczególnie w zakresie zadań własnych a także
działalność finansową i organizacyjno-administracyjną Burmistrza i kontrolowanych jednostek.
Przede wszystkim zaś sprawdza realizację przez Burmistrza uchwał Rady Miejskiej
określających podstawowe kierunki społeczno-gospodarczej działalności Gminy kontroluje
przestrzeganie aktów prawnych przez Burmistrza, Statutu Gminy uchwał Rady ,
obowiązujących regulaminów i przepisów.
2.Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady
Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w
sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
Komisja Rewizyjna podejmuje kontrolę działalności Burmistrza ,gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy:
1) zgodnie z przedstawionym Radzie planem pracy,
2) inne kontrole zlecone przez Radę
Komisja działa zgodnie z planem pracy i kontroli zatwierdzonym przez Radę. Członkowie Komisji Rewizyjnej działają zgodnie z imiennym upoważnieniem Przewodniczącego Rady, w którym uwzględniony jest przedmiot, termin i zakres kontroli.
§7
W czasie kontroli Komisja ustala rzetelnie i obiektywnie stan faktyczny na podstawie przedstawionych dowodów sporządza się protokół pokontrolny i przedkłada RM okresowe, kwartalne lub półroczne sprawozdania z wyników zleconych kontroli oraz wydaje zalecenia pokontrolne.
§8W związku z wykonywaną działalnością kontrolną Komisja ma prawo:
1) wstępu do pomieszczeń i obiektów jednostek kontrolowanych
2) wglądu do ksiąg, rejestrów, umów, planów, sprawozdań protokołów oraz
innych akt i dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej
3) zabezpieczenia dokumentów i dowodów
4) żądania złożenia wyjaśnień i informacji od wszystkich zainteresowanych
podmiotów
5) powołania biegłych do uczestnictwa w kontroli
6) zwoływania narad z pracownikami kontrolowanej jednostki
Pracownicy kontrolowanej jednostki zobowiązani są udzielać członkom Komisji wszelkich wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. Osoby kontrolujące zobowiązane są do przestrzegania : – przepisów BHP oraz przepisów dot. zachowania tajemnicy służbowej i państwowej w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej.
Komisja może zapraszać na swoje posiedzenie kierowników podległych Burmistrzowi jednostek w celu omówienia ustaleń i wniosków pokontrolnych.
§101.Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół który podpisują wszystkie osoby prowadzące
kontrolę oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2.Protokół powinien zawierać :
a) nazwę jednostki kontrolowanej
b) dane personalne kierownika jednostki kontrolowanej
c) imiona i nazwiska oraz określenie funkcji osób wykonujących kontrolę
d) określenie zakresu i przebiegu kontroli
e) wskazanie czasu trwania kontroli
f) szczegółowe określenie ustaleń kontroli
g) pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli przez
kierownika jednostki kontrolowanej
h) wykaz załączników
3.Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń
do ustaleń kontroli zawartych w protokole w terminie 5 dni od daty podpisania protokołu.
1.Po otrzymaniu zastrzeżeń do ustaleń kontroli bądź po upływie terminu określonego w 10
ust. 3 Komisja sporządza zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych
uchybień , z jednoczesnym określeniem terminu wykonania tych zaleceń.
2.W zaleceniach pokontrolnych Komisja określa również termin poinformowania jej o sposobie
wykonania uwag, wniosków i zaleceń.
3.Po otrzymaniu informacji wymienionej w ust.2 Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie
z przeprowadzonej kontroli.
W przypadku niewykonania zaleceń pokontrolnych przez kierownika jednostki kontrolowanej, Komisja przedstawia stosowne wnioski do rozstrzygnięcia przez Radę bądź Burmistrza
§13Odstąpienie od wykonywania wniosków Komisji dotyczących wyciągnięcia konsekwencji służbowych lub zastosowanie innych form odpowiedzialności, może nastąpić tylko za zgodą Komisji.
§14Rada bierze odpowiedzialność za kontrolę przeprowadzoną przez Komisję i na jej wniosek może przekazać sprawę organom ścigania lub jednostce nadrzędnej w stosunku do kontrolowanej.
§15Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.